送心意

窦老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-12 11:32

你好同学,如果直接从工资里扣,分录
借:应付职工薪酬
  贷:营业外收入

潇琳 追问

2019-11-12 11:34

如果不想体现收入怎么做?

窦老师 解答

2019-11-12 11:35

你好同学,这种情况一般情况是要做营业外收入的,如果不想做的话,可以冲减管理费用。

潇琳 追问

2019-11-12 11:37

我把实发工资计提为管理费用,不就不用处理扣款了?

窦老师 解答

2019-11-12 11:38

你好同学,如果按照实发工资,万一领导问你工资表里的工资为什么全额发给了被扣款人,到时候不好解释。

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相关问题讨论
那你这个计提和发做一起就可以了
2019-09-07 09:42:18
你好,是的这个押金要退的,计提工资借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,支付,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-07-12 16:20:07
你好 看下老师给你发的图片
2019-03-18 09:24:45
你好 借 应付职工薪酬 1000 贷 其他应收款-社保 100 现金 900 借 管理费用-社保 300 其他应收款-社保 100 贷 银行存款 400
2018-06-20 15:17:21
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-08-31 16:39:19
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