运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

我们公司是卖奶粉的,采购时候厂家给的政策是6送2,其中1是开进发票的折扣,另外的1是下次进货再给,还有一项是此次进货的每罐给15补助也是下次进货抵减货款。这样的话我入账成本是按6送2全折进去入吗?给的15补助怎么处理?也抵减成本然后挂帐算为预付吗?
答: 是的,全算进去的,15的补助你们不付款也不给你们开发票的吧?你按照实际付款金额做
收到深圳市科技有限公司货款44444.44之前收过预付款41000成本是35800请问一下如何入账
答: 借;银行存款 贷;应收账款 借;主营业务成本 贷;库存商品
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,预付出去货款,没有回来发票,可以直接写借:成本 贷预付吗?
答: 由于没有取得发票,建议还是做一笔暂估分录。 借:成本费用科目 贷:应付账款--暂估应付款 等实际取得发票,先做红字分录,然后再冲减预付账款科目金额。


阿芬の雅赞® 追问
2020-03-19 17:38
阿芬の雅赞® 追问
2020-03-19 17:39
朴老师 解答
2020-03-19 17:45