- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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由于没有取得发票,建议还是做一笔暂估分录。
借:成本费用科目
贷:应付账款--暂估应付款
等实际取得发票,先做红字分录,然后再冲减预付账款科目金额。
2020-04-13 09:45:11
您好!是的。但是如果你卖出去可以先暂估成本。
2017-04-24 11:07:32
你好,应该先做到库存商品里,再结转成本
2020-07-05 16:44:01
你好,预付出去一部分货款
借预付账款
贷银行存款
等着发票回来
2022-01-05 15:29:22
收到发票,再冲减暂估的
2020-03-20 15:07:33
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