老师,我是销方给对方威高4月份开了一张发票,威高认证了,但是没有做账给退回来了。这张发票错了,12月份开的红字发票,又开了正确的发票给威高,你说该给对方威高,哪几张发票,4月份的发票我已经认证了,4月份的发票我已经做账了,威高现在想要4月份的发票 你说是不是4月份的发票,12月份开的红字和正确的都应该给对方威高呀
清风徐来
于2016-12-19 16:14 发布 1198次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你这边认证后,做进项税;只能拿到红字发票后做进项税转出,拿到蓝字发票后按进项税做进项税
2017-11-30 09:56:43

借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
需要寄回去开具负数发票
2017-07-05 16:03:04

借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2017-04-08 21:17:23

你好
还是原来的做账分录,金额都填成负数金额
2021-08-13 16:27:29

你好,冲销2月份的凭证
2020-04-16 16:05:18
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