送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-03-21 12:30

你好,反结账,补计提就可以了。

旺仔 追问

2020-03-21 12:31

不反结账可以吗?有其他办法吗

汪晨老师 解答

2020-03-21 12:32

你好,没其他好的方法了。

旺仔 追问

2020-03-21 12:32

因为我是从新19年和20年不在一个账套上

汪晨老师 解答

2020-03-21 12:33

你好,要反结账,补计提的。

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相关问题讨论
你好,同学。 贷方有数据这是正常的。 你贷方数据表示12.31欠的税和工资的。
2020-03-21 12:36:23
你好,反结账,补计提就可以了。
2020-03-21 12:30:54
你好,先做一笔 补计提 分录
2020-03-21 13:42:22
你好  计提时    通过其他应收款
2023-01-07 14:03:40
你好,是的呢,理解非常正确
2019-07-30 19:01:10
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