- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-21 20:59
借应付职工薪酬贷营业外收入或者少计提之前多计提冲掉管理费用负数贷应付职工薪酬负数
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2020-03-21 20:59:15
这个可以不做账,你要做计提按之前没有减免计提,减免做借应交税费 贷营业外收入,按减免之后计提做缴纳也可以
2020-04-15 09:05:08
你好同学借:**费用 贷:其它应付款-社保
借:其它应付款-社保 贷:其它收入。
这样就好了
2020-04-16 14:47:36
你这个是啥情况,??小规模1%这个优惠减免2%这个?还是啥?
2020-04-06 20:51:01
《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第10号)
2023-07-14 12:43:02
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