- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,不需要计提的
2017-05-11 13:44:40
借应付职工薪酬贷营业外收入或者少计提之前多计提冲掉管理费用负数贷应付职工薪酬负数
2020-03-21 20:59:15
这个可以不做账,你要做计提按之前没有减免计提,减免做借应交税费 贷营业外收入,按减免之后计提做缴纳也可以
2020-04-15 09:05:08
当月照旧计提,下月享受时做减免税的分录
2019-05-09 16:02:18
你好 减免时红冲就可以的
2022-01-12 14:08:13
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