今年三月收到员工报销的跨年发票,金额较大,该如何做账务处理?现在要做所得税年报,应该在所得税年报的哪个表里做调整,跨年发票涉及的是差旅费及福利费
背后的小懒虫
于2020-03-22 20:32 发布 1727次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-22 20:34
您好
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
借;利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
借:其他应付款
贷:库存现金等
在纳税调整明细表跟职工薪酬表填写
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您好
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
借;利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
借:其他应付款
贷:库存现金等
在纳税调整明细表跟职工薪酬表填写
2020-03-22 20:34:09
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你好,多余的部分需要纳税调增处理
2019-05-16 16:38:22
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税收金额不用填写这个金额的
2021-05-07 14:32:29
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你结转成本了吗?结转了不用做分录,汇算清缴调增就可以
2019-04-01 18:49:12
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需要看你做账咋做的,一般是看应付职工薪酬 福利费
2020-03-19 09:35:26
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背后的小懒虫 追问
2020-03-22 20:42
bamboo老师 解答
2020-03-22 20:42
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2020-03-22 20:43
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2020-03-22 20:44