送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-23 10:03

您好
支付的时候
借:应付账款
贷:银行存款

蒂菲娜 追问

2020-03-23 10:58

我支付的是人工费,不是货款,感觉之前的会计分录做错了

bamboo老师 解答

2020-03-23 11:02

前面会计已经入账了 那现在就冲减应付账款科目就好了 只是负债科目用的不合理 不影响利润

蒂菲娜 追问

2020-03-23 11:37

但是从银行支付人工费这笔分录没做

bamboo老师 解答

2020-03-23 12:04

那您补做我上面写的那笔分录就好了

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你好 意思你挂账了 借:劳务成本一人工费,贷:应付账款 实际付款了。你就补做付款分录 :借应付账款贷银行存款
2020-03-20 16:11:58
您好 支付的时候 借:应付账款 贷:银行存款
2020-03-23 10:03:20
借应付帐款贷银存
2020-03-23 13:32:02
你好,是其他 应付款的
2021-01-13 17:29:08
你好,作应付职工薪酬。
2021-05-02 17:00:53
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