老师你好!想请问一下我们建筑企业收到 劳务公司开的专票(建筑服务)的专票,支付人工费时怎么做会计分录,谢谢!之前我是做的,借:劳务成本一人工费,贷:应付账款,现在查账发现不对,银行支付这一笔没做,账也不平,去年已经结账了,今年不知道怎么调整
蒂菲娜
于2020-03-23 10:02 发布 805次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-23 10:03
您好
支付的时候
借:应付账款
贷:银行存款
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你好 意思你挂账了 借:劳务成本一人工费,贷:应付账款 实际付款了。你就补做付款分录 :借应付账款贷银行存款
2020-03-20 16:11:58
您好
支付的时候
借:应付账款
贷:银行存款
2020-03-23 10:03:20
借应付帐款贷银存
2020-03-23 13:32:02
你好,是其他 应付款的
2021-01-13 17:29:08
你好,作应付职工薪酬。
2021-05-02 17:00:53
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蒂菲娜 追问
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