老师好,一般纳税取得的发票发现有两张异常,现在要 问
借:原材料 贷:进项税转出 答
老师,请问律师事务所律师费预收帐款挂帐超一年,不 问
同学,你好 可以入营业外收入的,写说明就行 答
小规模按次申报,12月份没有销售,还用报采购合同印 问
您好,没有就不用申报,按11月的申报就可以了 答
老师,您好!请问法人自己买下来的档口和房子,用来公 问
等于是租给公司了是吗 答
老师,土地2012年买的1000万 现在带上面的房子一 问
一般纳税人还是小规模的。 答
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老师请问支付工程尾款的分录怎么做啊
答: 借;应付账款 贷;银行存款
老师您好,我是支付方,我先支付了一部分订金,后来又付了剩下的尾款,请问预付和尾款的分录应该怎么做?
答: 你好 借预付账款贷银行存款 你们买购货还是什么 借库存商品或者费用等 贷预付账款 应付账款 借应付账款贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司团建先支付旅游团10000订金,后面在支付80%尾款16336,在支付剩下20%的尾款5530,怎么做分录
答: 同学你好 付订金时 借:预付账款10000 贷:银行存款10000 付80%尾款时,对方是提供全额发票吧,16336是扣除了订金后的金额吗?旅游总费用是不是10000%2B16336%2B5530=31866元 那收到发票时 借:管理费用-福利xjm 等31866(如果是一次性收全发票) 贷:应付职工薪酬-福利费 31866 借:应付职工薪酬-福利费31866 贷:预付账款 10000 银行存款 16336 应付账款 5530
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