- 送心意
娟娟老师
职称: 中级会计师
2021-09-02 17:18
同学你好
付订金时
借:预付账款10000
贷:银行存款10000
付80%尾款时,对方是提供全额发票吧,16336是扣除了订金后的金额吗?旅游总费用是不是10000+16336+5530=31866元
那收到发票时
借:管理费用-福利xjm 等31866(如果是一次性收全发票)
贷:应付职工薪酬-福利费 31866
借:应付职工薪酬-福利费31866
贷:预付账款 10000
银行存款 16336
应付账款 5530
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同学你好
付订金时
借:预付账款10000
贷:银行存款10000
付80%尾款时,对方是提供全额发票吧,16336是扣除了订金后的金额吗?旅游总费用是不是10000%2B16336%2B5530=31866元
那收到发票时
借:管理费用-福利xjm 等31866(如果是一次性收全发票)
贷:应付职工薪酬-福利费 31866
借:应付职工薪酬-福利费31866
贷:预付账款 10000
银行存款 16336
应付账款 5530
2021-09-02 17:18:11
借预付账款贷银行存款,等发票回来可以做借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬 -福利费 贷预付账款。
2018-11-07 08:19:48
借;其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-08-29 15:41:26
借:预付账款 15000
贷:银行存款 等 15000
等实际取得发票后,做
借:管理费用等--福利费 38000
贷:预付账款 15000
银行存款等 23000
2018-11-14 10:05:26
你好 管理费用-福利费
2019-07-01 17:09:48
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