送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-23 12:08

你好  借应付职工薪酬-工资 (2个月合计)贷银行存款 应交税费-应交个人所得税  其他应收款-个人部分社保

好吧 追问

2020-03-23 12:10

上月的应付职工薪酬已经把该名员工的做进去了这月的应付职工薪酬还得添加上月的工资在一起么

meizi老师 解答

2020-03-23 12:12

你好   你当月做计提工资分录即可 。 你这个月3月计提;上个月的2月做计提即可。  现在3月只是一起发放2个月工资合计而已

好吧 追问

2020-03-23 12:14

也就是说我应付职工薪酬也是按实际的填写呗

meizi老师 解答

2020-03-23 12:17

你好 嗯是的 你当月和2月的时候计提分别按月计提即可

好吧 追问

2020-03-23 12:20

还是有点不了解

meizi老师 解答

2020-03-23 12:25

你好  就是说2月和3月都分别做计提分录   2月比如计提10元 3月20元  3月你发放30元就行了。   因为你之前已经计提了30元了

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您好 借:管理费用-工资 借:销售费用-工资等 贷:应付职工薪酬-工资
2020-01-10 11:08:21
借:应付职工薪酬贷:其他应收款
2018-08-12 09:22:49
多发的部分是补偿金吗
2017-06-20 13:17:55
6月份计提工资,7月份发放工资 六月计提时 借:管理费用——工资(按员工性质入工资费用,如管理费用、销售费用、生产成本、制造费用、研发支出等成本费用科目) 贷:应付职工薪酬——工资 发放时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款(或库存现金)
2019-07-02 22:15:38
同学,你好 工资放在本月做 上月是借钱 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-02-11 15:04:30
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