送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-10 11:08

您好
借:管理费用-工资
借:销售费用-工资等
贷:应付职工薪酬-工资

勿忘初心 追问

2020-01-10 11:17

我可以计提本月工资高点,然后下月冲红,做回笔正确的吗

bamboo老师 解答

2020-01-10 11:28

可以按您说的这样处理

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相关问题讨论
你好!借管理费用-社保公司,其他应收款-个人社保 贷银行存款 下个月从工资扣,借应付职工薪酬 贷其他应收款-社保个人
2024-04-18 12:24:35
你好 是 没有社保和个税的
2018-10-24 17:55:36
6月份计提工资,7月份发放工资 六月计提时 借:管理费用——工资(按员工性质入工资费用,如管理费用、销售费用、生产成本、制造费用、研发支出等成本费用科目) 贷:应付职工薪酬——工资 发放时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款(或库存现金)
2019-07-02 22:15:38
同学,你好 工资放在本月做 上月是借钱 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-02-11 15:04:30
你好 借应付职工薪酬-工资 (2个月合计)贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人部分社保
2020-03-23 12:08:02
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