单位平时收到甲方回款,开票的走借银行存款,带预收账款,月末一起入主营业务收入,未开票收入也这么做,再收到工程结算单的话应该怎么做账?
学习中♡
于2020-03-23 21:41 发布 741次浏览
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耿老师
职称: 中级会计师
2020-03-23 22:02
你好!确认收入成本你们怎么结转的?你们是建筑企业?
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一般只有后一个分录的,前一个不太准确的
2019-12-31 16:26:33
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您好
借银行存款预收账款贷主营业务收入 可以做收款凭证
2020-10-06 12:05:23
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借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
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你好,就是你计入贷方主营业务收入的发生金额
2018-04-12 14:28:43
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您好,收入要与成本配比,没有成本是不合理的。
2020-06-15 00:23:17
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