老师,请问1月业务:借:主营业务成本,贷:预提费用,2月发生业务:付该公司预提费用款项,没取回发票,该怎么做分录?3月取回发票时又怎么做分录?
ms li????
于2020-03-24 09:21 发布 636次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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好,如果你们是服务行业的可以的。
2021-12-15 11:31:08
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你好,不是这样的,借本年利润,贷:主营业务成本
2019-01-05 23:25:36
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您好,一般情况下,借:劳务成本,8000,贷;现金或者银行存款等科目,8000,结转成本,借;主营业务成本,4000,贷:劳务成本,4000。
2019-08-26 22:40:48
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借预提费用贷银行存款
发票到了借主营业务成本负数,贷应付账款负数,借主营业务成本贷应付账款。
2020-03-24 09:22:56
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不是的,你们的油钱是预付账款
,等到10月份再进行
借:预付账款
贷:银行存款
2019-10-11 19:30:18
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