公司是七月份成立的,七八月社保不是在新公司买的,在老公司买的社保,发工资是新公司发的,发放工资做帐时社保也在新公司做了扣除,现在期末有一笔社保的余额,这个怎么结平
咘咘
于2020-03-24 13:44 发布 594次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-03-24 13:51
那你没给人家交的话就要红冲或者转到营业外
相关问题讨论
那你没给人家交的话就要红冲或者转到营业外
2020-03-24 13:51:53
你好 借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 发放下来冲你的费用即可
2019-06-24 09:46:10
您好
计提应发工资的时候是实发加个人社保
实发的时候 就是计提的应发工资-个人社保
2022-03-04 20:22:20
其他也是工资的,只是你社保的基数不是应发工资的基数而已
2017-04-01 13:43:45
您好
缴纳的时候
借:其他应收款
贷:银行存款
发放工资的时候
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
贷:银行存款
2021-08-06 16:24:56
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