老师好,公司工程部的施工员提前预付了一个月工资给他。我做账时这样做的分录:借 :其他应收款 贷 :银行存款 。 然后计提工资 借 :开发成本-开发间接费-工资。 贷 :其他应付款 。 借 : 应付职工薪酬 贷 :开发成本- 开发间接费-工资。请问下老师这样做对不对?
色彩
于2020-03-24 15:38 发布 1499次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-24 15:44
您好
借款的时候分录
借 :其他应收款
贷 :银行存款
然后计提工资
借 :开发成本-开发间接费-工资
贷 :应付职工薪酬
发放工资
借 :应付职工薪酬
贷 :其他应收款
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您好
借款的时候分录
借 :其他应收款
贷 :银行存款
然后计提工资
借 :开发成本-开发间接费-工资
贷 :应付职工薪酬
发放工资
借 :应付职工薪酬
贷 :其他应收款
2020-03-24 15:44:38

你好,这部分款项该员工是不是不用退回的
2021-12-31 21:26:30

同学你好
请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目?——如果是先交社保再发工资,是计入其他应收款的;
2021-11-11 15:28:27

可以互相抵消,其实只要设置其中一个科目即可
2021-04-24 08:10:09

你好
你指的是每个月计提工资和支付工资的分录?
2020-07-03 05:00:29
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