送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-24 15:44

您好
借款的时候分录
借 :其他应收款 
贷 :银行存款  
然后计提工资 
借 :开发成本-开发间接费-工资
贷 :应付职工薪酬
发放工资
借 :应付职工薪酬 
贷 :其他应收款

色彩 追问

2020-03-24 15:57

老师那正常发放时的分录是直接做吗?
借:开发成本-开发间接费-工资
贷:银行存款
这个应该计提到应付职工薪酬吧?

bamboo老师 解答

2020-03-24 15:58

正常发放工资的时候
借 :应付职工薪酬 
贷 :银行存款

色彩 追问

2020-03-24 15:59

这个不要涉及开发成本吗?工程部的职工

色彩 追问

2020-03-24 16:04

老师是这样吧:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
计提时:
借:开发成本-开发间接费-工资
贷:应付职工薪酬

bamboo老师 解答

2020-03-24 16:08

是的 一般是先计提 然后发放 分录这样写正确的

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相关问题讨论
您好 借款的时候分录 借 :其他应收款 贷 :银行存款 然后计提工资 借 :开发成本-开发间接费-工资 贷 :应付职工薪酬 发放工资 借 :应付职工薪酬 贷 :其他应收款
2020-03-24 15:44:38
你好,这部分款项该员工是不是不用退回的
2021-12-31 21:26:30
同学你好 请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目?——如果是先交社保再发工资,是计入其他应收款的;
2021-11-11 15:28:27
可以互相抵消,其实只要设置其中一个科目即可
2021-04-24 08:10:09
你好 你指的是每个月计提工资和支付工资的分录?
2020-07-03 05:00:29
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