老师好,公司工程部的施工员提前预付了一个月工资给他。我做账时这样做的分录:借 :其他应收款 贷 :银行存款 。 然后计提工资 借 :开发成本-开发间接费-工资。 贷 :其他应付款 。 借 : 应付职工薪酬 贷 :开发成本- 开发间接费-工资。请问下老师这样做对不对?
色彩
于2020-03-24 15:38 发布 1392次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-24 15:44
您好
借款的时候分录
借 :其他应收款
贷 :银行存款
然后计提工资
借 :开发成本-开发间接费-工资
贷 :应付职工薪酬
发放工资
借 :应付职工薪酬
贷 :其他应收款
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您好
借款的时候分录
借 :其他应收款
贷 :银行存款
然后计提工资
借 :开发成本-开发间接费-工资
贷 :应付职工薪酬
发放工资
借 :应付职工薪酬
贷 :其他应收款
2020-03-24 15:44:38
银行存款科目不是说和哪些科目有关系,你是要看你所有的资产类科目等于负债类科目加所有者权益类科目。只要你所有的科目保持这个恒等式才行的。
2022-08-12 21:57:35
你好,学员,这个看企业习惯,都可以的
2022-03-25 10:55:22
一个先发工资
一个后发工资
2021-12-15 12:31:01
同学你好,这样税务局认可的。
2021-11-09 23:06:09
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