送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-24 16:26

您好
不可以这样开具发票的 
只好把前面的发票红冲 然后开具正确的

瓜虫 追问

2020-03-24 16:26

好的,谢谢老师。请问跨月了,是否还能红冲。

瓜虫 追问

2020-03-24 16:28

同时,该发票是税务局代开的,红冲是否只能去税务局做红冲?

bamboo老师 解答

2020-03-24 16:28

跨月了 就是要红冲 当月的话 就作废

瓜虫 追问

2020-03-24 16:29

嗯嗯。谢谢老师告知,那税务局代开的发票,我该如何做红冲处理。

bamboo老师 解答

2020-03-24 16:32

请问对方有没有认证抵扣

瓜虫 追问

2020-03-24 19:27

已经抵扣了,老师,对不起刚忙完。没及时回复您。

bamboo老师 解答

2020-03-24 19:28

没事 那对方要在开票系统开具红字发票申请表 然后把申请表给您 您带上发票记账联 营业执照 经办人身份证 单位公章 红字发票开具申请 去税务大厅

瓜虫 追问

2020-03-24 21:28

好的,谢谢老师指导。老师,代开的发票直接去税务大厅,除了您说要带的,申请表是否可以不需要。

bamboo老师 解答

2020-03-24 21:30

我这边申请表要自己写一份 然后盖公章
您那边的话可以电话咨询税务大厅或者12366 以您当地为准

瓜虫 追问

2020-03-24 21:30

嗯嗯。

bamboo老师 解答

2020-03-24 21:33

嗯呢 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 不可以这样开具发票的 只好把前面的发票红冲 然后开具正确的
2020-03-24 16:26:07
你是购买方么,你认证么,增值税专用发票开具红字发票的申请流程分为三步:红字信息表填开、接收校验通过信息表、销售方开具红字发票。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。 第一步:填开并上传《增值税专用发票红字信息表》 两种申请方式:购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形: 购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》,在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《红字信息表》一并作为记账凭证。 注意:购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】;购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的,依然是选择【已抵扣】,待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。 (2)购买方取得专票未申报抵扣情形: 购买方取得专用发票未申报抵扣,且发票联或抵扣联无法退回的,购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》,填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用发票信息。 注意:购买方未申报抵扣进项发票的选择【未抵扣】。 2、销售方申请 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》,销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 第二步:接收校验通过信息表 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编码”的《红字信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 纳税人也可凭《红字信息表》电子发票信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。 特别提醒:填错的信息表未上传时,可直接在开票系统中作废;一旦上传成功,纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字增值税专用发票信息表》全部联次和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。 第三步:开具红字专用发票 销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具,红字专用发票应与《红字信息表》一一对应。 特别提醒:没有上传成功的信息表可以重复进行上传,上传成功也审核通过的信息表,没有开具负数发票的前提下可以重新下载。
2019-08-06 13:14:38
需要结转成本的 借其他业务成本 贷原材料
2016-01-21 15:43:58
进项可以抵扣 不算在成本里
2019-06-17 09:29:43
同学你好,比如用于免税项目,简易计税项目,集体福利或个人消费,因管理不善损失,是需要转出的;
2021-05-18 15:39:39
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