送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-25 08:48

你好,对的,达到预定可使用状态就写这个分录

以梦为马 追问

2020-03-25 09:04

我们现在是为了调报表,把固定资产以前购买做的预付账款,现在调暂估入暂

玲老师 解答

2020-03-25 09:05

你好,那要知道是什么原因调整才好说  原来咋写的分录  为什么调整

以梦为马 追问

2020-03-25 09:07

不用确认增埴税吗   是按合同金额暂估吗

玲老师 解答

2020-03-25 09:12

你好,暂估不考虑税费

以梦为马 追问

2020-03-25 11:01

比如我的固定资产之前预付一些款项,现在暂估入账怎么做分录?

玲老师 解答

2020-03-25 11:03

你好, 借预付账银行  借在建工程贷预付,借固定资产贷, 在建工程

以梦为马 追问

2020-03-25 11:39

我是这样做的,借:固定资产-合同价  贷:预付账款   货:应付账款-合同价,这样做对吗?

玲老师 解答

2020-03-25 11:42

你固定资产没有经过安装吗?

以梦为马 追问

2020-03-25 11:53

已经在车间使用了

玲老师 解答

2020-03-25 12:12

固定资产暂估入账分录:借:固定资产 贷:在建工程 对吗,还有什么科目
这是你的原始提问 因为有用到:在建工程  所以问一下你是购入需要安装 的固定固定资产吗  最好正面回复问题,这样才有利于解决问题

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相关问题讨论
你好,对的,达到预定可使用状态就写这个分录
2020-03-25 08:48:13
您好!是借固定资产 贷在建工程
2018-10-30 10:21:47
在建工程不能为负数的
2019-07-13 09:16:02
你好 可以  借固定资产,贷在建工程     下月折旧 借成本费用,贷累计折旧  
2023-07-12 12:16:03
是的,分录是这样处理的
2018-10-30 09:48:34
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