送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-07-13 09:16

在建工程不能为负数的

愤怒的芝麻 追问

2019-07-13 09:16

那怎么做分录呢

愤怒的芝麻 追问

2019-07-13 09:18

借:在建工程110万,贷:应付账款110万。     借:固定资产300万  贷:在建工程300万?后面在建工程发票来了怎么入账呢

辜老师 解答

2019-07-13 09:31

后面的在建工程你要暂估入账的

愤怒的芝麻 追问

2019-07-13 09:45

暂估入账会计分录,借:在建工程-暂估110万,贷:应付账款-暂估110万,借:固定资产300万,贷:在建工程300万? 后面发票来了红冲,在建工程-暂估    —110万,贷:应付账款      —110万?再入正确的分录?是这个步骤吗

辜老师 解答

2019-07-13 10:04

是的,是这样账务处理的

愤怒的芝麻 追问

2019-07-13 10:08

谢谢

辜老师 解答

2019-07-13 10:52

好的,客气,帮到你就好

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...