老师,您好,公司2月发生福利费600元,3月才付款,在2月我做分录, 计提 借管理费职工薪酬, 贷应付职工薪酬应付福利, 借应付职工薪酬应付福利, 贷其他 他应付款-工地伙食费。 3月,核销,借其他应付款-工地伙食费 贷 银行存款 可以吗
焕然
于2020-03-25 12:00 发布 996次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

应付职工薪酬和其他应付款都写
2019-11-12 18:04:14

你好同学
同学这个是其它应付好一些的你后两个分录就是全对的同学。
2019-08-19 22:29:54

你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20

您好。。银行付款的填写付款凭证。
2022-02-15 15:05:47

借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款-个人社保 应交税费 应交个人所得税,后续下次发退给对方,贷银行 贷应交税费 应交个人所得税 负数
2020-07-03 10:22:35
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