老师您好!我想问一下我们单位是去年成立的,12月份有购入的固定资产没有发票但是已经入账了,这个固定资产没有提折旧,我想问一下现在想把这些固定资产冲销了怎么做账务处理
甜甜
于2020-03-25 16:44 发布 516次浏览
- 送心意
龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
2020-03-25 16:44
你是想一次计提折旧吗?
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你好
前面折旧不调整 按发票入账 扣除原折旧继续 折旧
2021-06-17 16:47:23
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您可以做固定资产清理,把可以用的显示器的残值转入在建工程,然后再和新的电脑主机也计入在建工程以后一转入新的固定资产
2019-01-30 17:11:20
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计算新的原值下的累计折旧和目前账上累计折旧的差额 然后一次性做在本期即可
2020-01-06 15:08:01
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你好,做账务处理时发现折旧多提了,就冲销之前多计提的金额
借;累计折旧,贷; 管理费用等科目
2020-07-25 10:49:45
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你好; 之前做了那些分录 。 款支付了吗
2022-06-08 09:43:42
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甜甜 追问
2020-03-25 19:31
龙枫老师 解答
2020-03-26 08:43