老师,上个月有笔业务 未开发票 是 借:银行存款1800 贷:预收账款 1800 这月 把发票开了,应该怎么做?
菜园子
于2014-10-11 15:21 发布 786次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论
你好!增值税一般纳税人:借:预收账款1800 贷:主营业务收入 应交税费----增值税--销项税
2014-10-11 15:27:08
收的时候,借 银行存款 贷 预收账款,不开票时确认未开票收入,有销项税的同时计提销项税 借 预收账款 贷主营业务收入---未开票收入 应交税金---应交增值税(销项税额)
2014-12-03 20:01:15
没有给人开票,如果确认购买方不需要,可以确认收入,纳税申报的时候做未开票收入。
2015-03-13 09:57:25
你好,录到预收帐款里,在试算平衡表里面,计入货币资金,预收账款栏次就是了
2023-05-10 11:01:28
未收款的预收收费收入是否应该入帐
2015-11-07 22:53:13
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