老师,前几个月销货方冲红了我们已经认证了的发票,她们没有通知我们,现在知道了有这个情况,不知道是具体是那张发票,税务系统会自动查出来吗,然后再通知我们要进项税转出吗
朴素的白猫
于2020-03-25 22:57 发布 857次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-25 22:58
您好
您已经认证了对方还可以红冲?是当月还是隔月?
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您好
您已经认证了对方还可以红冲?是当月还是隔月?
2020-03-25 22:58:24
什么原因需要进项转出
2022-04-13 22:33:52
税盘里不用操作 平台先勾选,填写表二进项转出
2019-12-04 09:47:44
同学你好
进项税额转出,不可以做负数红冲。
如果是冲回原来错误的进项税额转出,可以原分录红字冲销。根据国家税务总局公告2016年第13号规定:进项税额是无法进行红冲操作的,企业只能按照正常流程行事
2023-10-25 10:16:22
您好,这个金额也不大,直接做在24年,选管理费用-办公费 因为这个科目发生的频率比较高,
借:管理费用-办公费 385.58 贷:应交税金-应交增值税-进项税转出 385.58
2024-04-11 17:12:12
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