- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论

之前分录不变,金额是负数,借管理费用负数,贷应付职工薪酬负数。
2020-01-02 16:03:41

你好,支付工资时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--爱心基金
2020-03-25 23:31:31

你好 计提:借管理费用-福利费4000贷应付职工薪酬-福利费4000 支付:借应付职工薪酬-福利费 4000 贷银行存款4000
2020-02-17 17:21:28

借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬
2019-04-29 09:47:08

您好。多计提的红冲就可以了。
2022-02-23 11:21:45
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