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晴雨
于2020-03-26 10:12 发布 554次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-26 10:12
你好 你是购买方的话 那你先做转出处理 。借成本或者费用 贷进项税转出 。然后收到红字发票做 借成本或者费用 负数 贷银行存款或者应付账款 负数 在开发票给你们 你做 借成本或者费用 贷银行存款或者应付账款
晴雨 追问
2020-03-26 10:16
我们是购买方:这样做对吗?借:原材料-1000 应交增值税~应交增值税(进项税额转出)-130 贷:应付账款-1130兰票按正常材料入库做
meizi老师 解答
2020-03-26 10:21
你好 不是 。你先做进项税 借:原材料1000应交增值税~应交增值税(进项税额)130贷:应付账款1130 认证转出 借 原材料 130 贷进项税转出130 收到红字发票红冲 借原材料-1130 贷应付账款-1130 在做一笔 借:原材料1000应交增值税~应交增值税(进项税额)130贷:应付账款1130
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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晴雨 追问
2020-03-26 10:16
meizi老师 解答
2020-03-26 10:21