送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-26 10:12

你好  你是购买方的话  那你先做转出处理 。借成本或者费用 贷进项税转出 。然后收到红字发票做  借成本或者费用  负数 贷银行存款或者应付账款 负数   在开发票给你们 你做 借成本或者费用 贷银行存款或者应付账款

晴雨 追问

2020-03-26 10:16

我们是购买方:这样做对吗?
借:原材料-1000
       应交增值税~应交增值税(进项税额转出)-130
       贷:应付账款-1130


兰票按正常材料入库做

meizi老师 解答

2020-03-26 10:21

你好 不是 。你先做进项税     借:原材料1000
应交增值税~应交增值税(进项税额)130
贷:应付账款1130    认证转出 借  原材料 130 贷进项税转出130    收到红字发票红冲  借原材料-1130  贷应付账款-1130   在做一笔 借:原材料1000
应交增值税~应交增值税(进项税额)130
贷:应付账款1130

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