送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-26 22:06

您好
发工资的这张凭证 应交税金中还是写5元
下月发放工资的时候少扣3块 应交税费少3块

???? 追问

2020-03-26 22:07

可是下月应交税金还是2元,少扣3元,就是-1元的税金了,怎么办呢?

bamboo老师 解答

2020-03-26 22:07

那应交税费就是-1啊 多扣的 退给员工了

???? 追问

2020-03-26 22:16

那这笔凭证 就是 借 应付职工薪酬 5200  应交税金 1  贷 其他应收款 900 银行存款就是 4301 了对吗?合计金额左右都是5201?

bamboo老师 解答

2020-03-26 22:17

您应发工资5201? 您说的是应交税费-1的时候对吗

???? 追问

2020-03-26 22:24

对 应发工资时5200,但是做账时之前多扣了 应交税金的1元  应交税金没有平

bamboo老师 解答

2020-03-26 22:26

这样写分录处理正确的

???? 追问

2020-03-26 22:36

好的 谢谢您!

bamboo老师 解答

2020-03-27 00:05

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 发工资的这张凭证 应交税金中还是写5元 下月发放工资的时候少扣3块 应交税费少3块
2020-03-26 22:06:17
有个税就要做,没有的话就不做
2019-11-11 11:33:52
同学您好 特殊政策规定“不得抵扣”的进项税 (1)购进的“旅客运输服务”、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (2)财政部和国家税务总局规定的其他情形。 政策特殊规定不得抵扣的,同学您只要会做一个凭证就可以了。祝您学习愉快
2019-01-10 15:22:38
你好 是一般纳税人还是小规模 缴纳增值税 如果是一般纳税人缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款 小规模借应交税费-应交增值税 贷银行存款
2019-09-05 17:12:31
你好。1 计提工资,借管理费用--工资,生产成本等 贷应付职工薪酬-工资 个人承担的个税社保等不用计提。2发放工资借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-个人所得税 贷其他应付款或其他应收款--个人社保 、个人公积金 贷银行存款 3,交社保、交公积金, 借应付职工薪酬-公积金(单位承担部分) 借应付职工薪酬--社保(单位承担部分) 贷其他应付款或其他应收款-个人社保、公积金 贷银行存款。4交税借应交税费 贷银行存款
2020-03-22 22:42:49
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