- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-03-27 08:40
你好
取现的时候,借;库存现金,贷;银行存款,这个时候登记现金日记账借方,银行存款日记账贷方
日常开支的时候,借;管理费用等科目,贷;库存现金,这个时候登记现金日记账贷方,费用的借方
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借;管理费用 贷;其他应付款
如果确定不需要支付 了转为营业外收入
2017-07-01 16:12:52
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你好
取现的时候,借;库存现金,贷;银行存款,这个时候登记现金日记账借方,银行存款日记账贷方
日常开支的时候,借;管理费用等科目,贷;库存现金,这个时候登记现金日记账贷方,费用的借方
2020-03-27 08:40:51
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你好!借其他应收款 贷现金。
2017-12-29 14:28:58
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需要有之前科目余额表,根据这个做期初开始做账,没有吗,那有啥数据就盘点做期初不平填写未分配利润下面,
2020-06-22 16:02:43
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需要去税局做财务报表的更正申报。
您要做一笔调整分录
借:库存现金 10000 贷:其他应付款 10000
2019-08-07 17:23:13
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