老师,您好!想请问下比如公司以前年度是没有记账的,现在想建套内账,就从3月份开始,现已核对好截止到2月份的银行存款,应收应付,但期初数填进去不平衡,是什么原因呢?
小柒
于2020-03-28 08:39 发布 754次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2020-03-28 08:40
你好
前面没有记账,没有计算损益,当然不平啦
差异列入 其他应收款或其他应付款-待查
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你好
前面没有记账,没有计算损益,当然不平啦
差异列入 其他应收款或其他应付款-待查
2020-03-28 08:40:56
接着做就是了,如果应付账款明细里面有负数的就调到应收账款里面
2017-05-19 09:06:16
您好
用现在收到款时的汇率
2023-01-10 21:23:50
好,具体的是什么业务不对。
2022-03-22 10:09:28
你好,应收是走公账的,你之前年度所做的分录是?
2024-04-02 14:34:09
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