- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-03-28 08:51
收到发票直接发到2019年凭证后面就可以
如果要做的话 也是负数冲销当时的分录 然后按照发票在重新做一次
相关问题讨论

同学你好,
计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款
付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39

您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06

金额几百几千可以这样处理
2020-08-31 17:08:34

借应付借管理费用负数
借管理费用,进项贷应付帐款
2020-08-07 17:06:27

你好 借管理费用-电费 贷银行存款 这样算暂估费用到当月 收到发票到时没有差异附凭证后面去
2020-07-10 15:55:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
风筝恋上沙 追问
2020-03-28 08:56
马老师 解答
2020-03-28 08:57
风筝恋上沙 追问
2020-03-28 09:05
马老师 解答
2020-03-28 09:07
风筝恋上沙 追问
2020-03-28 09:09
马老师 解答
2020-03-28 09:11