去年十月份一张专票没有认证,做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税了,这个月认证了并且要抵扣,直接从待抵扣进项税转到进项就可以了是吗?请看我做的分录
我是小领
于2020-03-28 14:30 发布 566次浏览
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立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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应该是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
2018-09-06 13:48:34
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应交税费——应交增值税(待抵扣进项税),只有这个标准的科目,如果你说的应交税费——待抵扣进项税,属于不标准的科目,或者说是错误的科目。这个待抵扣进项税,就是认证了的进项税,但本期不抵,留在以后期间进行抵扣进项税
2018-04-13 16:55:00
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
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您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
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你好!要设置应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
2018-09-06 13:49:55
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