老师,我公司印刷了一批合同付了5千元转账做定金,我做了分录为借预付账款5000,贷银行存款,后来合同印好了,补付了7600元,我怎么做分录冲掉做的预付账款分录
小吳童鞋
于2016-05-11 12:35 发布 980次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-05-11 14:03
合同為什麼要計入管理費用
相关问题讨论
是的,付款计入预付账款,有发票转入工程施工即可
2018-09-08 10:57:08
3000记营业外收入,
2019-02-11 08:53:35
你好,是的
借;工程施工——合同成本 贷;预付账款
2018-12-21 16:21:38
借;管理费用等科目12600 贷;预付账款5000 银行存款7600
2016-05-11 13:06:23
你好,你退回了5万,在预付账款借方只有5万的余额
取得发票就借;原材料 贷;预付账款 5
这样预付账款就没有余额了
2018-01-29 15:47:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小吳童鞋 追问
2016-05-11 14:39
李老师 解答
2016-05-11 12:37
李老师 解答
2016-05-11 14:12
李老师 解答
2016-05-11 15:11