- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-23 10:24
借:管理费用-租赁费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
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3000记营业外收入,
2019-02-11 08:53:35
你好,是的
借;工程施工——合同成本 贷;预付账款
2018-12-21 16:21:38
借;管理费用等科目12600 贷;预付账款5000 银行存款7600
2016-05-11 13:06:23
是的,付款计入预付账款,有发票转入工程施工即可
2018-09-08 10:57:08
你好,你退回了5万,在预付账款借方只有5万的余额
取得发票就借;原材料 贷;预付账款 5
这样预付账款就没有余额了
2018-01-29 15:47:09
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