送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-23 10:24

借:管理费用-租赁费  借:应交税费-应交增值税-进项  贷:预付账款

1632735129 追问

2020-06-23 10:26

这是半年的费用,是不是要每月摊销呢

文文老师 解答

2020-06-23 10:29

半年的费用,可以摊销。
 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
然后按预付账款的余额按月摊销

1632735129 追问

2020-06-23 10:33

借:管理费用-租赁费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款,刚才您告诉我的这个分录不是把预付账款做没了吗?我有点没看懂,老师您能从付款到摊销给我做完整的分录吗

文文老师 解答

2020-06-23 10:36

借:管理费用-租赁费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
该分录是一次摊销

文文老师 解答

2020-06-23 10:37

借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款     借:管理费用-租赁费 贷:预付账款

然后按预付账款的余额按月摊销 
这是按月分摊处理分录

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是的,付款计入预付账款,有发票转入工程施工即可
2018-09-08 10:57:08
3000记营业外收入,
2019-02-11 08:53:35
你好,是的 借;工程施工——合同成本 贷;预付账款
2018-12-21 16:21:38
借;管理费用等科目12600 贷;预付账款5000 银行存款7600
2016-05-11 13:06:23
你好,你退回了5万,在预付账款借方只有5万的余额 取得发票就借;原材料 贷;预付账款 5 这样预付账款就没有余额了
2018-01-29 15:47:09
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