老师,我想问一下,公司带员工缴纳的社保,个税,公积金,都是银行一起划款出去的,做费用的做费用,做应付职工薪酬的做薪酬 同时计提发放,那我想问,把不发的这部分做进其他应收,后期要怎么核销其他应收账款呢!选择银行还是现金还是怎么处理啊,因为前期只讲了怎么处理,挂成了其他应收后期没有处理的那个账一挂着的,还有就是,这个挂了其他应收款的社保等,不用分部门或按人名,或者根据车间挂吗
要减肥的麦片
于2020-03-29 22:36 发布 757次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-29 22:40
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
其他应付款或者其他应收款都不需要计提的人名
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
2019-05-21 17:28:28

你好,用备用金买的福利费范围内的用品
2022-05-12 22:28:21

你好,是你其他应收款有借方余额吗?你发放工资时代扣代缴个人社保是通过这个科目吗
2022-03-15 15:23:39

你好,其他应收款
2020-05-27 11:06:25
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