送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-30 10:59

你好,借;制造费用等科目,贷;其他应付款
既然是你们公司请的人,怎么对方会给你单位支付这个费用呢?

虚幻的康乃馨 追问

2020-03-30 11:01

这笔工资我们还是要给对方的,就是不知怎么做账,需要什么凭证

邹老师 解答

2020-03-30 11:02

你好,这样做分录,借;制造费用等科目,贷;其他应付款
需要对方提供发票入账
如果支付了就这样做分录 
借;其他应付款,贷;银行存款,需要有银行回单入账

虚幻的康乃馨 追问

2020-03-30 11:04

提供什么发票呢,劳务发票吗

邹老师 解答

2020-03-30 11:08

你好,是的,需要对方给你单位开具劳务费发票入账

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相关问题讨论
你好,借;制造费用等科目,贷;其他应付款 既然是你们公司请的人,怎么对方会给你单位支付这个费用呢?
2020-03-30 10:59:31
少了补计提工资,多了冲销多计提的部分
2016-01-13 19:14:44
你好!将钱从外账转到内帐
2016-07-20 15:36:09
你好 那你是少计提和少做工资表了。你要不做工资表 然后补计提金额
2019-09-30 13:58:49
您好!9月当然要写进去。
2016-10-27 10:37:11
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