老师您好!我想问一下我们单位买的设备付款46900元,对方给我们开票也是46900,现在对方把优惠2750元返还给我们,这个账务怎么处理
甜甜
于2020-03-30 16:35 发布 669次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-30 16:36
需要你们开发票吗?
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需要你们开发票吗?
2020-03-30 16:36:27
之前买的时候借:固定资产 贷:长期应付款
现在转租赁,那么就把借:固定资产(红字) 贷:长期应付款(红字)
如果之前有付过部分款,那么之前付的时候是借:长期应付款 贷银行存款 现在把长期应付款转入预付账款-租金
即借:长期应付款
贷:预付账款-租金
然后按照已经适用的期限确认租金费用 借:管理费用 贷:预付账款。
2020-01-14 13:51:47
你好
借固定资产
贷银行存款
长期应付款
2021-06-08 10:40:43
您好,您的发票是多少的
2019-11-18 21:34:33
借;应付账款 贷;银行存款
2017-06-19 10:54:16
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甜甜 追问
2020-03-30 16:37
郭老师 解答
2020-03-30 16:39