送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-31 10:16

你好 2月按你应发工资计提  借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资   发放了30% 就做30% 发放分录 。剩下的70% 挂在应付职工薪酬贷方科目即可。

吴玉婧 追问

2020-03-31 11:23

我们之前是上月计提,下月发放直接冲销后在做一比支付的工资凭证

meizi老师 解答

2020-03-31 11:25

你好    那你就发放多少就冲多少应付职工薪酬贷方即可。 剩下的等你发放后在冲贷方应付职工薪酬即可

吴玉婧 追问

2020-03-31 12:35

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-03-31 12:43

不客气 帮到你就好

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我们之前是上月计提,下月发放直接冲销后在做一比支付的工资凭证
2020-03-31 11:23:13
发工资借应付职工薪酬贷营业外收入40
2019-06-24 10:12:06
按下面这个做账就可以
2019-04-13 17:02:47
你好,你这两个情况是计提数据有误还是就是发放的与计提的不同
2018-01-13 12:01:00
你好 当月计提工资,计提工资实际 就是对工资的分配 把工资分配到相关的成本费用 里 , 发工薪就是把前面已计提 的工资实际发放给职工 这个是什么发工资什么时候做账
2019-03-08 17:57:32
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