送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-31 15:36

不计提,或者是借应付职工薪酬 贷营业外收入

851645087 追问

2020-03-31 16:41

这样是不是应付职工薪酬有借方余额

maize老师 解答

2020-03-31 16:47

不是,还需要做借管理费用 贷应付职工薪酬

851645087 追问

2020-03-31 17:00

这样不是把减免的社保计入费用了吗

maize老师 解答

2020-03-31 17:02

你不是做营业外收入么,这个抵减了

851645087 追问

2020-03-31 17:04

哦!我纠结在管理费用里了!谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-31 17:09

好的,我先回复别的学员了

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您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
你好,直接红冲缴纳社保的分录,不用计入营业外
2020-06-01 17:50:15
不计提,或者是借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-31 15:36:52
你们给他们开社保费发票了吗
2020-03-10 15:36:47
从一个月的工资里面扣除吗
2019-10-11 22:43:28
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