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温暖
于2020-03-31 19:30 发布 1520次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-03-31 19:40
你好,同学。你可以考虑在实际发生时暂估入账,后面取得发票进行调整处理。
温暖 追问
2020-03-31 20:03
1.暂估入库需要什么作为凭证呢?2.还就是发出商品后几个月才会按照实际销量进行结账,这样还需要设置发出货物商品吗?(之前没设置发出商品科目)3.结转成本的话按照实际发出商品还是实际结账商品?
陈诗晗老师 解答
2020-03-31 20:10
1.内部自制一结算凭证入账处理2.需要的3.发出商品结转。
2020-03-31 20:13
1.按照发出商品来结转销售成本?这样就和开票的销售数量不一致了呢?2.发出商品也有退回的可能呀?请老师确认下问题恢复哦
2020-03-31 20:19
你的意思是你发出商品比如 100,开票却开了50件?
2020-03-31 20:34
是的。因为是委托代销,发出商品后的第3个月按照实际销量来结算
2020-03-31 20:37
那是按开票部分结转,不是全额结转。
2020-03-31 20:43
老师已经考过中级会计课没?
2020-03-31 20:44
另外,我们编辑可能同时编辑好几本书,进度不同,也有可能有些书编辑几个月,这个人员工资怎么分配成本中合适?
2020-03-31 20:46
过了中级。你根据工时进行分配处理,各自使用了多少工时。
2020-03-31 20:58
都是委托印刷图书,编辑工资没法按工时,感觉不准确
那你是否可以考虑按这出版的进度或者已经出版/预计总出版进行分摊 呢
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2020-03-31 20:58