送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-03-31 19:40

你好,同学。
你可以考虑在实际发生时暂估入账,后面取得发票进行调整处理。

温暖 追问

2020-03-31 20:03

1.暂估入库需要什么作为凭证呢?
2.还就是发出商品后几个月才会按照实际销量进行结账,这样还需要设置发出货物商品吗?(之前没设置发出商品科目)
3.结转成本的话按照实际发出商品还是实际结账商品?

陈诗晗老师 解答

2020-03-31 20:10

1.内部自制一结算凭证入账处理
2.需要的
3.发出商品结转。

温暖 追问

2020-03-31 20:13

1.按照发出商品来结转销售成本?这样就和开票的销售数量不一致了呢?2.发出商品也有退回的可能呀?
请老师确认下问题恢复哦

陈诗晗老师 解答

2020-03-31 20:19

你的意思是你发出商品比如 100,开票却开了50件?

温暖 追问

2020-03-31 20:34

是的。
因为是委托代销,发出商品后的第3个月按照实际销量来结算

陈诗晗老师 解答

2020-03-31 20:37

那是按开票部分结转,不是全额结转。

温暖 追问

2020-03-31 20:43

老师已经考过中级会计课没?

温暖 追问

2020-03-31 20:44

另外,我们编辑可能同时编辑好几本书,进度不同,也有可能有些书编辑几个月,这个人员工资怎么分配成本中合适?

陈诗晗老师 解答

2020-03-31 20:46

过了中级。


你根据工时进行分配处理,各自使用了多少工时。

温暖 追问

2020-03-31 20:58

都是委托印刷图书,编辑工资没法按工时,感觉不准确

陈诗晗老师 解答

2020-03-31 20:58

那你是否可以考虑按这出版的进度或者
已经出版/预计总出版
进行分摊 呢

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