送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-01 09:14

你好,把减免的部分这样做分录
借;应付职工薪酬——社保,贷;营业外收入
实际缴纳的部分,借;应付职工薪酬——社保,贷;银行存款

Luck Fairy 追问

2020-04-01 09:19

是入营业外收入?不要入其它收益吧?

Luck Fairy 追问

2020-04-01 09:20

但是我还是要那样去计提吗?

邹老师 解答

2020-04-01 09:26

你好,这个属于费用减免应当计入营业外收入
如果是先交纳了,后退回了,就通过其他收益科目核算的
还是需要正常计提的

上传图片  
相关问题讨论
你好,把减免的部分这样做分录 借;应付职工薪酬——社保,贷;营业外收入 实际缴纳的部分,借;应付职工薪酬——社保,贷;银行存款
2020-04-01 09:14:42
这个月按照实缴的来计提缴纳就可以了,不用考虑别的,因为这个是给单位的优惠,也不用做营业外
2020-04-21 08:06:27
经冲多计提的 借其他应收款-应退未退贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬借管理费用负数 借其他银行付款-个人负担的社保贷其他应收款-应退未退
2020-03-28 20:58:14
应该退给你们而没有退 借:其他应收款-社保局 贷:营业外收入 员工应当自己缴纳社保的部分 现在直接从公司社保扣除 则 借:其他应收款-员工 贷:其他应收款-社保局
2020-03-28 22:33:51
您好,这个是可以的哈
2022-05-16 15:57:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...