您好,我们公司在19年12月把一张3个点专票当作费用票入了管理费用,分录为 借:管理费用办公费 600.1 贷:库存现金600.1 。已经进行汇算清缴 现在我想把这张专票在三月份用来认证抵税 后续的相关分录怎么做呢? 谢谢您
任性的音响
于2020-04-01 14:32 发布 525次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-04-01 14:39
你好 你进项税金额多大 是不是很小。 我看你进项税金额
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你好 你进项税金额多大 是不是很小。 我看你进项税金额
2020-04-01 14:39:07
您好!如果直接入费用了,就不用填那个表了
2016-05-27 15:38:01
现在结算工资还可以用发现金形式,
要进行个税申报
2020-05-27 15:13:58
你好,今年可以这样做调整分录
借;库存现金,贷;以前年度损益调整——管理费用
2020-05-12 19:08:08
既然已经做了管理费用进行汇算清缴了,就不要修改了。因为已经成了既定的事实,是按管理费用做了2019年的企业所得税的汇算清缴
2020-04-24 20:23:41
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