送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-02 11:14

你好,先全额计入固定资产,未付款的计入预付账款

无心的小蜜蜂 追问

2020-04-02 15:29

但是老师他这个专票,如果全额入账的话,分录做不平,合同的设备金额是含税价
比如 借 固定资产 (合同金额除以1.13)
            应交税金-进项   (对方单位开来的发票合同金额90%除以1.13)
         贷 应付账款   合同金额的90%
             预付账款    合同金额的10%
这样做下来,分录不平

王晶老师 解答

2020-04-02 15:32

你们开具发票也不合理啊,一套设备开了百分之90 ,在借应交税金,进项,待认证的

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相关问题讨论
你好,先全额计入固定资产,未付款的计入预付账款
2020-04-02 11:14:04
按照合同约定的金额做,一年以后如果不付了,再调固定资产账面价值
2020-03-30 10:37:00
您好!借应收账款 代主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2016-12-24 15:52:18
你好 借 银行存款 9000 应收账款1229 贷 主营业务收入 应交税费
2019-12-06 14:23:38
你好,分录 借:银行保证金等 贷:银行存款
2024-03-15 16:11:30
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