老师我想问一下外贸企业出口退税收到发票借库存商品,应交税费-应交增值税进项税贷银行存款,那这个出口退税做到进项里面,全年的进项税和增值税申报表的进项税不一致,这样对吗???
暖心
于2020-04-02 11:35 发布 753次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

不用填写的,因为在申报增值税纳税申报表时你已填写在免抵退应退税额这一栏里了。收到的话就冲减应收款就可以了
2018-12-13 09:26:28

借 :应交税费应交增税值-出口退税,
贷应交税费应交增值税进了转出未交增值税
借转出未交增值税
贷:应交税费应交增税值-进项税额。
2024-01-12 19:35:23

你好,
我的理解,写在3月份!(申报,我们还要等待审核)
如果写在2月,应交增值税科目余额与申报表就不一致了!
2019-02-22 06:48:43

你好不一致可以的。
2020-04-02 11:54:25

同学你好,账上增值税余额和税务局申报表的增值税余额不一致,一般情况下,等把不能退税的金额结转处理后,就会一致了。
2021-06-01 22:22:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息