送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-02 11:59

你好,收到进项票
借;库存商品,应交税费(进项税额),贷;应付账款

玉玉 追问

2020-04-02 12:01

成本怎么做

玉玉 追问

2020-04-02 12:02

借主营业务成本,贷库存商品

玉玉 追问

2020-04-02 12:03

如果这个月没抵扣口罩款,我进项销项怎么结转

邹老师 解答

2020-04-02 12:06

你好,成本这样做分录
借主营业务成本,贷库存商品
如果有留抵税额这样 结转
借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税),应交税费——应交增值税(销项税额),贷;应交税费——应交增值税(进项税额)

玉玉 追问

2020-04-02 12:15

转出未交增值税就是没抵扣部分吗

玉玉 追问

2020-04-02 12:15

这部分下个月在有部分抵扣怎么用

邹老师 解答

2020-04-02 12:46

你好,应交税费——应交增值税(转出未交增值税)借方是期末留抵税额
这部分下个月在有部分抵扣就这样做分录
借;应交税费——应交增值税(销项税额),贷;应交税费——应交增值税(进项税额),应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

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相关问题讨论
你好,收到进项票 借;库存商品,应交税费(进项税额),贷;应付账款
2020-04-02 11:59:59
你好,你说的是没问题的
2023-12-05 11:08:01
您好,借预付账款 贷 银行存款
2019-12-23 11:07:53
你好 拿到发票应当这样做分录 借;应付账款——暂估,贷;库存商品 借;库存商品,贷;预付账款
2019-11-01 17:24:45
可以,你这么写可以的,没问题
2019-10-24 08:41:43
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