送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-04-02 12:16

是的,就是这样处理。等哪月准备递减增值税时,再做
借:应交税费--应交增值税(减免税款)
      贷:管理费用--办公费

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 12:18

申报表的附表四也不用填了是吗

张艳老师 解答

2020-04-02 12:19

需要填写的,只是不填写本期实际递减额项目的数字,就代表本期不递减增值税。

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 12:20

填在本期发生额么

张艳老师 解答

2020-04-02 12:20

是的,是这样理解的。

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 12:22

好的,谢谢

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 12:24

再问一下,我公司3月社保费没有扣款,发放工资的分录这样做对吗?

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 12:25

张艳老师 解答

2020-04-02 12:27

如果您之前的问题已经解决,请您及时给予评价,谢谢。如果您单独有新问题,建议您重新进行提问,这样方便其他同学搜索相同问题,感谢您的理解。

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相关问题讨论
借应交税费正数 管理费用负数
2017-04-08 07:15:26
是的,就是这样处理。等哪月准备递减增值税时,再做 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用--办公费
2020-04-02 12:16:39
那你要进项转出计入管理费用
2019-09-18 10:01:57
您好 一般纳税人取得的普通发票,直接做会计分录, 借:管理费用 贷:库存现金
2019-07-08 12:39:12
你好;    那你就补做18元即可 ; 借以前年度损益调整贷 库存现金  ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整  
2022-05-06 11:36:09
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