老师,我公司一般纳税人,3月份付金税盘服务费,但我们没有销售,这个月是不是只要做借:管理费用-办公费 280 贷:库存现金280就可以了
唯一のsē彩
于2020-04-02 12:15 发布 1013次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-04-02 12:16
是的,就是这样处理。等哪月准备递减增值税时,再做
借:应交税费--应交增值税(减免税款)
贷:管理费用--办公费
相关问题讨论

借应交税费正数 管理费用负数
2017-04-08 07:15:26

是的,就是这样处理。等哪月准备递减增值税时,再做
借:应交税费--应交增值税(减免税款)
贷:管理费用--办公费
2020-04-02 12:16:39

那你要进项转出计入管理费用
2019-09-18 10:01:57

您好
一般纳税人取得的普通发票,直接做会计分录,
借:管理费用
贷:库存现金
2019-07-08 12:39:12

你好; 那你就补做18元即可 ; 借以前年度损益调整贷 库存现金 ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
2022-05-06 11:36:09
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