送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-02 15:07

你好,3月分录
借:预付账款
贷:银行存款
取得发票,再做固定资产,冲减预付账款

1,2,3,4 追问

2020-04-02 15:07

不用预付用应付可以吗?

立红老师 解答

2020-04-02 15:08

你好,可以,可以用应付账款

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相关问题讨论
你好,3月分录 借:预付账款 贷:银行存款 取得发票,再做固定资产,冲减预付账款
2020-04-02 15:07:17
借:固定资产        应交税费-待转进项税 贷:应付账款-供应商  100万 借:应付账款-供应商30        应交税费-增值税-进项  贷:银行存款30        应交税费-待转进项税 借:应付账款-供应商50 贷:银行存款50
2023-09-10 16:59:58
你好,资产到了,就可以计入 借;固定资产 贷;应付账款——暂估
2017-09-16 10:00:22
你好,作为企业的财务固定资产是否到公司应当是清楚的 需要固定资产签收单或者对方的送货单的
2016-11-15 11:38:54
借,固定资产 未确认融资费用 贷,银行存款 长期应付款 借,长期应付款 应交税费~增值税 贷,银行存款 借,财务费用 贷,未确认融资费用
2021-02-28 17:22:01
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