送心意

家权老师

职称税务师

2023-09-10 16:59

借:固定资产

       应交税费-待转进项税
贷:应付账款-供应商  100万
借:应付账款-供应商30

       应交税费-增值税-进项 
贷:银行存款30
       应交税费-待转进项税
借:应付账款-供应商50

贷:银行存款50

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2023-09-10 16:59:58
对,一般是收到发票之后记固定资产,要是已经在使用了也可以先做账的。
2019-11-09 10:36:00
你好!货收到了吗?如果收到就计入固定资产管理
2016-07-13 13:10:43
你好,3月分录 借:预付账款 贷:银行存款 取得发票,再做固定资产,冲减预付账款
2020-04-02 15:07:17
你好,如果固定资产有购进,只是没有取得发票,可以暂估做购进分录 如果只是预付款项,还没有固定资产购进,就只需要做预付账款处理,不需要做固定资产暂估入账分录的
2019-12-30 19:47:22
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