送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-02 21:27

你好,同学。
你现在是作为支付主体,你是需要费用报销单的

童童菇 追问

2020-04-02 21:32

这部分费用本来我单位作为业主,应该直接由我单位支付,现在该部分却要我们划转给A单位,由他们来支付给第三方或者他们自己单位内部报销,A单位只给我们开了收据,我觉得应该给我们相应的发票和其他依据计入在建工程成本,这样比较合理,也没有这么操作过,我现在根据收据还怎么入账?

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 22:21

只是一部分,你还需要相关的发票和收据一起作为你的入账依据。

童童菇 追问

2020-04-02 22:26

我给领导说了,现在对方来了收据,我先挂往来,需要对方将收到的发票等依据给我们,我们再计入成本,可是几百万的建设单位管理费,对方都是用于开销工资补助,差旅费,招待费等,领导说不用,我感到很困惑,审计都过不到

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 22:57

这个领导的意思就是说直接根据收据就确认到你的成本费用里面,首先你这个审计这里过不了,然后就是你这个税法上也是不认可这个成本费用的呀。

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相关问题讨论
你好,同学。 你现在是作为支付主体,你是需要费用报销单的
2020-04-02 21:27:14
是的 写员工年会聚餐 计入福利费
2016-01-12 12:33:38
你好 是全款补助 还会说只补助公司那部分
2019-12-11 09:04:27
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2020-05-15 11:02:27
这个需要你多去看下实操,分析下啥业务,这个只能去多看,
2019-10-30 14:10:59
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