你好,我们在支付职工社保时,是 借:应付职工薪酬-职工社保. 其他应收款-职工社保 贷:银行存款 在发放工资的时候,这个其他应收款-职工社保的金额输错了,导致收多了职工的社保费,请问怎么处理呢?
范范颖
于2020-04-03 10:38 发布 539次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
对的同学,你的分录是正确的
2020-06-04 11:14:02
你好,发放工工资中扣除个人部分
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
这样就平衡了
2016-12-05 13:27:38
你好,分录可以这么做的
2020-07-29 22:07:44
借其他应收款贷应付职工薪酬。
2020-06-09 17:04:47
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