老师,假设销售收入100000元,销项税9000元,成本80000元,进项税8000元。下面的分录对吗? 1.收入:借:银行存款10900 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税-销项税9000 2.成本:借:主营业务成本:80000 应交税费-应交增值税-进项税8000 贷:银行存款:88000 3.结转进项税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税8000 贷:应交税费-应交增值税-进项税8000 4.结转销项税:借:应交税费-应交增值税-进项税9000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9000 5.未交税转出:贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000(9000-8000) 贷:应交税费-未交增值税1000 6.缴税: 借:应交税费-未交增值税1000 贷:银行存款1000
芝
于2020-04-03 11:00 发布 1361次浏览
- 送心意
果果老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-03 11:02
第2笔不对,先入库再结转借:库存商品 80000
应交税费-应交增值税-进项税8000
贷:银行存款88000
借 主营业务成本:80000
贷:库存商品 80000
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你好,小规模贷方是应交税费——应交增值税
2017-06-29 22:04:28
注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52
您好
您这样账务处理正确的
如果没认证的进项票也做账
借:库存商品
应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款
认证抵扣的时候
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-待认证进项税额
其余的分录都一样的写
2019-09-26 22:41:07
你好!
对的。做的很对!
2018-09-06 18:58:31
你好,最后一个分录写的不对吧,你直接转了进项,你的销项怎么没有结转?
2021-10-20 15:43:51
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